随着2011年7月18日末次会议的闭幕,公司上半年内部审核前期工作圆满结束,本次内审从前期总体策划到人员培训及业绩等方面都取得了满意的成绩。
内部审核是对体系文件运行过程及绩效阶段性监视和测量,主要作用和目的是内审组成员在总经理的授权,管理者代表的带领下,以第三方的姿态,运用体系文件、标准条款及相关方满意度测量的结果和信息,对体系文件在公司各部门运行进行监视和测量。
按照审核报告的要求,8月份各部门和项目部要对各自不符合项和问题清单进行彻底整改,安环技术部及各审核员进行相关验证,对于本次内审问题整改不及时的部门将给予通报。
安环技术部:兰小平